华立科技1月29日公告,公司近日收到广东证监局出具的《关于对广州华立科技股份有限公司、苏本立、华舜阳、冯正春、蔡颖采取出具警示函措施的决定》,广东证监局决定对公司、公司董事长兼总经理苏本立、董事会秘书华舜阳、财务总监冯正春、时任董事会秘书兼财务总监蔡颖采取出具警示函的行政监管措施。
检查发现,公司个别应收账款对应客户已于2023年5月注销,但公司未及时发现客户还款能力变化情况,于2023年10月才在三季度报告中将该笔应收账款余额按100%进行单项计提坏账准备,涉及金额140.83万元。公司未及时跟进应收账款欠款方的还款能力,未在2023年半年报中及时计提坏账准备,导致财务信息披露不及时、不准确,不符合相关规定。
公司终端业务拓展项目中设备投放投入募集资金金额采用母公司账面核算的报关公允价值入账,未抵销内部交易利润,导致2021年、2022年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告相关披露数据不准确。同时,公司在2021年度存在将募集资金提前转入非募集资金账户,在2022年度用于募投项目投入的情况,涉及金额20258万元。
检查发现,公司2021-2022年期间募集资金投入项目明细金额与招股说明书所列募集资金使用计划明细存在差异,但公司未及时解释差异原因。上述情形不符合相关规定。
苏本立作为公司董事长兼总经理,华舜阳作为公司董事会秘书,冯正春作为公司财务总监,蔡颖作为公司时任董事会秘书兼财务总监,未按照规定履行勤勉尽责义务,分别对公司相关违规行为负有主要责任。其中,苏本立、冯正春对公司上述全部违规行为负有主要责任;华舜阳、蔡颖对公司上述第二项违规行为负有主要责任。
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